岗位职责: 1、负责建立、完善、优化公司财务内部控制体系及相关财务制度流程; 2、制定公司年度审计工作计划,审定具体审计项目工作方案; 3、监督、检查及评估公司财务内部、销售体系、技术体系内部财务控制状况及执行情况; 4、组织实施财务审计、内控评估、离任审计、经济责任审计工作; 5、具备新三板或IPO上市经验,协调、配合内外部审计、财务检查等工作; 6、完善公司上市前财务账务内外审计,流程制度的完善。 任职要求: 1、大学本科及以上学历,财务、审计、管理相关专业,40岁以下; 2、取得中级以上会计专业资格或注册会计师、内部审计师证书优先考虑; 3、有10年以上财务或审计管理工作经验,5年以上IT行业内控管理工作经验;有一般纳税人企业经验;做过上市公司财务管理岗位优先考虑; 4、熟练操作Office办公软件,熟悉用友软件; 5、严谨细致,责任心、原则性强,具备较好的沟通协调及处理问题的能力。
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